【招标信用】攸县财政局关于装订线材的网上超市采购项目合同履约验收公告

所属地区:湖南株洲市 发布日期:2025-06-18

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基本信息

地区 湖南 株洲市 采购单位 攸县财政局
招标代理机构 项目名称 装订线材的网上超市采购项目
采购联系人 *** 采购电话 ***
发布人: 系统操作员 来源: 发布时间: 2025-06-17 18:02:39


一、 *采购人名称:攸县财政局

二、 *履约供应商名称:攸县大拇指书店
三、 *采购项目编号:2461101000022176724
四、 *合同编号:60018009
五、 *验收单位:攸县财政局
六、 *验收日期:2025年6月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 长尾夹 6 150.0 得力/deli\8552ES 验收通过
2 世东 测距轮 1 280.0 世东\ST-8031 验收通过
3 得力 钢卷尺 5 75.0 得力/deli\8208 验收通过
4 三益档案 装订线材凭证档案盒凭证盒 450 1575.0 三益档案/SANISY\5807 验收通过
5 得力 装订线材回形针 22 110.0 得力/deli\0037 验收通过
6 旗文 A-300 订书机 6 240.0 旗文/STD\A-300 验收通过
7 晨光 ARP41801 中性笔签字笔磨砂水笔 24 864.0 晨光/M&G\ARP41801 验收通过
8 茶花 1523 垃圾桶 2 30.0 茶花\1523 验收通过
9 心相印 BT910 卷筒纸卷纸 120 3360.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT910 验收通过
10 子弹头 PCB插座子弹头插座排插 5 250.0 子弹头\TS-025 验收通过
11 晨光 ALJ99407 垃圾袋 60 300.0 晨光/M&G\ALJ99407 验收通过
12 得力 18817 垃圾袋 50 300.0 得力/deli\18817 验收通过
13 得力 5501 文件袋(透明)(只) 100 150.0 得力/deli\5501 验收通过
14 三益档案 三益档案 总账银行账本现金账本 3 54.0 三益档案/SANISY\银行帐本YHZ 验收通过
15 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 电池 120 360.0 南孚/NANFU\聚能环 5号 60粒装 验收通过
16 得力 9531 山形铁票夹145mm袋装大不锈钢夹子 50 400.0 得力/deli\9531 验收通过
17 茶花 收纳箱收纳柜储物箱大储物柜 1 100.0 茶花\28150 验收通过
18 好媳妇 HXF1500 水桶塑料水桶脸盆 1 15.0 好媳妇\HXF1500 验收通过
19 UBA-188M 三菱水笔中性笔直液水笔速干签字笔直液笔 36 432.0 三菱/uni\UBA-188M 验收通过
20 得力 50米皮卷尺 长皮卷尺子长尺 2 130.0 得力/deli\8219 验收通过
21 富强 FQ694 文件座/文件架/文件框 5 150.0 富强\FQ694 验收通过
22 GX-120S 电子计算器器卡西欧计算器 10 900.0 卡西欧/Casio\GX-120S 验收通过
23 文骨 NB-750 档案盒加厚文件盒资料盒 32 384.0 文骨\NB-750 验收通过
24 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒)长尾夹 24 480.0 得力/deli\8552 验收通过
25 得力 8553ES 长尾夹燕尾夹 6 90.0 得力/deli\8553ES 验收通过
26 好媳妇 拖把 吸水棉条圆拖把 7 196.0 好媳妇\32808拖把 验收通过
27 可得优 可得优 起钉器除针器取钉器 5 25.0 可得优/KW-TRIO\5088 验收通过
28 晨光 ARP58102A 中性笔 0.5mm直液水笔 黑色水性笔签字笔 直液笔速干水笔 12支/盒 2 120.0 晨光/M&G\ARP58102A 验收通过
29 得力 得力5342文件夹(蓝)(只) 10 120.0 得力/deli\5342 验收通过
30 ADM94814B 晨光经济型55mm档案盒(蓝/黑)ADM94814文件盒 30 360.0 晨光/M&G\ADM94814B 验收通过
31 晨光 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 40 120.0 晨光/M&G\ADMN4279 验收通过
32 得力(deli)9864A快干印台红大印台印泥(单位:只) 12 180.0 得力/deli\9864A 验收通过
33 得力 0012 订书针订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 100 200.0 得力/deli\0012 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:系统操作员







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