【招标信用】龙山县档案馆关于打水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
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基本信息
| 地区 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 | 采购单位 | 龙山县档案馆 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 打水桶的网上超市采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
发布人: 徐燕萍 来源: 发布时间: 2024-12-04 18:15:54
一、 *采购人名称:龙山县档案馆
二、 *履约供应商名称:龙山县丰晟商行
三、 *采购项目编号:2231101000015169194
四、 *合同编号:54477728
五、 *验收单位:龙山县档案馆
六、 *验收日期:2024年12月4日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:徐燕萍
一、 *采购人名称:龙山县档案馆
二、 *履约供应商名称:龙山县丰晟商行
三、 *采购项目编号:2231101000015169194
四、 *合同编号:54477728
五、 *验收单位:龙山县档案馆
六、 *验收日期:2024年12月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 五月花 打水桶 | 10 | 200.0 | 五月花\中号水桶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5501A 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 BR060-01 抽纸 | 2 | 560.0 | 洁柔/C&S\BR060-01 | 验收通过 | |
| 4 | 朵胤 钓鱼帽 | 10 | 140.0 | 朵胤\TcWDKKTB | 验收通过 | |
| 5 | 天堂伞 33188E 伞 | 10 | 280.0 | 天堂伞\33188E | 验收通过 | |
| 6 | 修正液/修正带/修正贴 晨光MF6004便携修正液 涂改液 单支装18ml | 10 | 50.0 | 晨光/M&G\MF6004 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9561 一次性纸杯 | 20 | 400.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AWG97003 胶水 | 2 | 90.0 | 晨光/M&G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 NS062 美工刀 | 5 | 65.0 | 得力/deli\NS062 | 验收通过 | |
| 10 | PU/PVC笔记本 广博(GuangBo)25K活页笔记本子皮面本/商务记事本/文具日记本 100张 黑色GBP8605 | 10 | 260.0 | 广博/Guangbo\GBP8605 | 验收通过 | |
| 11 | 娃哈哈 饮用纯净水550ml 矿泉水/纯净水 | 10 | 280.0 | 娃哈哈\饮用纯净水550ml | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7410-8k复印纸 打印/复印纸 | 5 | 1000.0 | 得力/deli\7410-8k复印纸 | 验收通过 | |
| 13 | 保靖黄金茶 BJ 其他茶叶产品及副产品 | 5 | 900.0 | 保靖黄金茶 BJ\ | 验收通过 | |
| 14 | 得力 19350 得力19350挂钩 0.5kg(白色)(6只/卡) (单位:卡) | 10 | 180.0 | 得力/deli\19350 | 验收通过 | |
| 15 | 维达 卷纸器/纸巾架/卷纸 | 5 | 900.0 | 维达/Vinda\1680 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 63750 风琴包/事务包 | 4 | 168.0 | 得力/deli\63750 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0465 订书机 | 2 | 78.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 19 | 天堂 JF-1 雨衣 | 10 | 320.0 | 天堂/PARADISE\JF-1 | 验收通过 | |
| 20 | 拜格 盆 | 8 | 80.0 | 拜格/BAYCO\83 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 APS906A3 晨光/M&G APS906A3 卷笔刀/削笔器 | 3 | 27.0 | 晨光/M&G\APS906A3 | 验收通过 | |
| 22 | 舒肤佳 108 香皂 | 10 | 50.0 | 舒肤佳/safeguard\108 | 验收通过 | |
| 23 | 金隆兴 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 1 | 185.0 | 金隆兴\01 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光HB木杆铅笔六角红黑抽条AWP30802(12支/盒) | 10 | 120.0 | 晨光/M&G\AWP30802 | 验收通过 | |
| 25 | PU/PVC笔记本 得力 3152 活页记事本 7寸/100页 含本芯(单位:本) 混色 | 10 | 200.0 | 得力/deli\3152 | 验收通过 | |
| 26 | 订书钉 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 27 | 金号 A005 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 150.0 | 金号\A005 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 9863 印台 | 3 | 54.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 29 | 电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\013 | 验收通过 | |
| 30 | 消毒液 | 10 | 120.0 | 超威\0012 | 验收通过 | |
| 31 | 胶带/胶纸/胶条 得力(deli)30203胶带高透明度封箱胶带48mm*60y 桶装 | 10 | 60.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 32 | 得力/deli 0603 剪刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 33 | 晨光/M&G Q7中性笔 | 10 | 180.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 34 | 抽杆报告夹 | 30 | 120.0 | 晨光\4274 | 验收通过 | |
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:徐燕萍
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