【招标信用】龙山县档案馆关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
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基本信息
| 地区 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 | 采购单位 | 龙山县档案馆 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 单据/收据/凭证的网上超市采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
发布人: 徐燕萍 来源: 发布时间: 2024-12-04 18:09:55
一、 *采购人名称:龙山县档案馆
二、 *履约供应商名称:龙山县丰晟商行
三、 *采购项目编号:2231101000017091485
四、 *合同编号:56110057
五、 *验收单位:龙山县档案馆
六、 *验收日期:2024年12月4日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:徐燕萍
一、 *采购人名称:龙山县档案馆
二、 *履约供应商名称:龙山县丰晟商行
三、 *采购项目编号:2231101000017091485
四、 *合同编号:56110057
五、 *验收单位:龙山县档案馆
六、 *验收日期:2024年12月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22051 单据/收据/凭证 | 100 | 450.0 | 得力/deli\22051 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 BR060-01 抽纸 | 2 | 560.0 | 洁柔/C&S\BR060-01 | 验收通过 | |
| 3 | 天堂伞 33188E 伞 | 10 | 280.0 | 天堂伞\33188E | 验收通过 | |
| 4 | 修正液/修正带/修正贴 晨光MF6004便携修正液 涂改液 单支装18ml | 10 | 50.0 | 晨光/M&G\MF6004 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DL2613 剪刀 | 5 | 60.0 | 得力/deli\DL2613 | 验收通过 | |
| 6 | PU/PVC笔记本 广博(GuangBo)25K活页笔记本子皮面本/商务记事本/文具日记本 100张 黑色GBP8605 | 10 | 250.0 | 广博/Guangbo\GBP8605 | 验收通过 | |
| 7 | 娃哈哈 饮用纯净水550ml 矿泉水/纯净水 | 3 | 84.0 | 娃哈哈\饮用纯净水550ml | 验收通过 | |
| 8 | 得力 17650 保温杯 | 10 | 800.0 | 得力/deli\17650 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7123 胶棒 | 3 | 114.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 10 | 木木呷 01 垃圾袋 | 20 | 120.0 | 木木呷\01 | 验收通过 | |
| 11 | 保靖黄金茶 BJ 其他茶叶产品及副产品 | 4 | 720.0 | 保靖黄金茶 BJ\ | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0478 订书机 | 4 | 124.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 15 | 艺姿 旋转拖把 | 2 | 96.0 | 艺姿\01 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 APS906A3 晨光/M&G APS906A3 卷笔刀/削笔器 | 4 | 36.0 | 晨光/M&G\APS906A3 | 验收通过 | |
| 17 | 舒肤佳 125 香皂 | 10 | 60.0 | 舒肤佳/safeguard\125 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光HB木杆铅笔六角红黑抽条AWP30802(12支/盒) | 5 | 60.0 | 晨光/M&G\AWP30802 | 验收通过 | |
| 19 | 美的 15colour102 热水壶 | 2 | 336.0 | 美的/Midea\15colour102 | 验收通过 | |
| 20 | 美的/Midea BGH40B 煮粥锅 | 10 | 850.0 | 美的/Midea\BGH40B | 验收通过 | |
| 21 | 壁挂大号卷纸盒 | 2 | 92.0 | 弘工\02 | 验收通过 | |
| 22 | 得力/deli 0014 订书钉 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 23 | 切纸机 | 1 | 220.0 | 得力/deli\115 | 验收通过 | |
| 24 | 勾线笔 | 10 | 20.0 | 得力/deli\111 | 验收通过 | |
| 25 | 电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\013 | 验收通过 | |
| 26 | 消毒液 | 5 | 60.0 | 超威\0012 | 验收通过 | |
| 27 | 除菌洁厕精 | 5 | 30.0 | 超威\011 | 验收通过 | |
| 28 | 得力S34中性笔 | 5 | 225.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 29 | 复印纸 | 5 | 1000.0 | 得力/deli\7545 | 验收通过 | |
| 30 | 抽杆报告夹 | 50 | 200.0 | 晨光\4274 | 验收通过 | |
| 31 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:徐燕萍
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